問題已解決
老師好計提社保,分錄是。借,管理費用-單位部分300元,其他應付款-個人部分100元,貸應付職工薪酬應酬-醫保400元,但是錯了單位部分只要200個人200,現在分錄怎么改是之前的帳



你好:
借:其他應付款-個人 100
貸:管理費用-單位 100
2019 01/25 22:57

84784996 

2019 01/25 22:58
但是是去年的帳了,

84784996 

2019 01/25 23:05
因為這個原因去年某員工個人部分也是單位承擔,所以就那樣計提了,但是又說補扣去年的社保,但是我去年是那種計提的,怎么做分錄

月月老師 

2019 01/26 00:01
你好
借:其他應付款-個人 100
貸:以前年度損益調整 100
借:以前年度損益調整 100
貸:利潤分配-未分配利潤 100
