問題已解決
2016年,借:應收賬款-A公司 62790 貸:應交稅費-未交增值稅 1828.83 主營業務收入-銷售收入 60961.17 實際上發票開錯了,沒有作廢,對方不欠錢,但是記賬了,如何處理?



你好,如果跨月了,要做紅字沖銷,重新開票
2019 01/24 18:03

84785010 

2019 01/24 18:09
這是2016年的業務,跨年了,這個金額的票已經重新開過了,只是這張沒有作廢,然后會計沒細看,也入賬了,現在要如何處理?

莊老師 

2019 01/24 18:20
只是這張沒有作廢,然后會計沒細看,也入賬了,現在處理,要紅字沖銷
