問題已解決
獨立核算的分公司實收資本怎么填寫



你好,分公司是沒有實收資本的說法的
2019 01/14 16:07

84785013 

2019 01/14 16:09
那我置辦公司的花費計入那個科目

鄒老師 

2019 01/14 16:10
你好,具體是哪方面的花費?

84785013 

2019 01/14 16:10
業(yè)務招待費,置辦辦公桌椅等

84785013 

2019 01/14 16:11
還有公司員工工資等這些費用怎么處理

鄒老師 

2019 01/14 16:12
你好
借;管理費用等科目 貸;銀行存款等科目 或應付職工薪酬

84785013 

2019 01/14 16:19
借貸方不平,怎么辦現(xiàn)在

84785013 

2019 01/14 16:19
貸方差額應記到那個科目

鄒老師 

2019 01/14 16:20
你好,是什么原因導致不平?

84785013 

2019 01/14 16:21
借方有銀行存款,應收賬款,貸方只有應交稅費,應付職工薪酬兩別不平

鄒老師 

2019 01/14 16:22
你好,你計提的工資有計入期末未分配利潤欄次嗎

84785013 

2019 01/14 16:22
工資計入的是應付職工薪酬

鄒老師 

2019 01/14 16:23
你好,你借方 計入的科目是?

84785013 

2019 01/14 16:24
管理費用,銷售費用啊

鄒老師 

2019 01/14 16:25
你好,計入了管理費用,銷售費用,就需要結轉到本年利潤,然后從本年利潤結轉到利潤分配——未分配利潤,所以計提的工資,需要把數據體現(xiàn)在期末未分配利潤才是的

84785013 

2019 01/14 16:26
沒有利潤

84785013 

2019 01/14 16:26
利潤是0

鄒老師 

2019 01/14 16:26
你好,我知道沒有利潤,你需要把計提的 工資計入的管理費用,銷售費用數據,填寫在期末未分配利潤欄次,金額負數 ,代表的虧損的 金額

84785013 

2019 01/14 16:27
但是我是減掉所有費用后利潤為0

鄒老師 

2019 01/14 16:28
你好,你單位都沒有收入,本來就是虧損,怎么會做到利潤為0呢

84785013 

2019 01/14 16:29
貨幣資金3085.8,應收賬款61667.5,貸方應交稅費8009.82,應付職工薪酬30000,怎么才能平,差額記那里

鄒老師 

2019 01/14 16:30
你好,根據你之前描述,差額計入期末未分配利潤

84785013 

2019 01/14 16:31
我的利潤總額是減掉所有費用后才是0的,未分配利潤怎么填數啊

鄒老師 

2019 01/14 16:32
你好,你單位收入—成本—稅金及附加—期間費用剛好等于0?
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計

84785013 

2019 01/14 16:33
第一次開票也沒有利潤

84785013 

2019 01/14 16:33
沒有期初數

鄒老師 

2019 01/14 16:35
你好,根據你提供業(yè)務,利潤根本不是0,收入是61667.5/(1+稅率),沒有提到成本,費用是 30000,利潤就是 61667.5/(1+稅率)-30000
期末未分配利潤就是 61667.5/(1+稅率)-30000

84785013 

2019 01/14 16:37
這個是利潤表

鄒老師 

2019 01/14 16:40
你好,根據你提供利潤表數據,說明還有成本,銷售費用發(fā)生,未分配利潤就是0的

84785013 

2019 01/14 16:43
老師你說的我不明白

鄒老師 

2019 01/14 16:47
你好,不明白的 地方具體是?
根據你提供的利潤表數據,期末未分配利潤是 0
