問題已解決
在申報小規模納稅申報表時,企業本身有自開增值稅專用發票,這增值稅專用發票的金額填報在哪一欄呢



自開增值稅專票,填到稅務局代開專票欄
2019 01/13 18:12

84784972 

2019 01/13 18:14
請問,普通發票開具的金額達到二十多萬,專用發票開具的金額季度沒有超過九萬,是否專用發票這個數據可以填報在小微企業免稅額里?

三寶老師 

2019 01/13 18:18
不可以,免稅9萬是全部銷售額

84784972 

2019 01/13 18:22
好的,謝謝

84784972 

2019 01/13 18:22
還有一個問題就是,增值稅申報表上的稅額總是跟開票軟件的稅額有多和少的差異,這是正常的嗎?

三寶老師 

2019 01/13 18:24
如果誤差是幾分錢,申報表可以按稅控盤正確數字改正

84784972 

2019 01/13 18:44
那請問在哪里改正?

三寶老師 

2019 01/13 18:57
如果銷售額一致,可以在附表1銷售額對應的稅金那改

84784972 

2019 01/13 19:00
可是這種不屬于差額征稅的行為吧!

三寶老師 

2019 01/13 19:08
這不是差額征稅。是因為每張發票計算的稅額和匯總計算的稅額,因為四舍五入的原因,會有1-2分錢的差,這可以調整的

84784972 

2019 01/13 19:30
我以為這個只能在賬面上調整

84784972 

2019 01/13 19:30
可是申報表上的附表一就是差額征稅才需要填的

三寶老師 

2019 01/13 19:33
對不起,我忘了你是小規模,一般納稅人附表1是銷售收入。你差的稅額直接在主表更改
