問題已解決
假設外貿企業8月出口收入100萬,9月初申報了出口收入,9月申報了出口退稅,12月收到退稅款,請問退稅金額需要在哪個期間填列,要在增值稅哪張表里填列呢?



貿易公司出口退稅一般不在增值稅申報表體現
2019 01/11 20:23

84784994 

2019 01/11 20:31
也就是我在9月申報了增值稅出口稅額和待抵扣進項稅額就可以了是嗎?后續的出口退稅額和不能退稅進項轉出做成本的金額都不用在增值稅申報表體現是嗎?

三寶老師 

2019 01/11 20:35
你是工廠還是貿易公司?工廠需要你說的那么申報
