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老師看看我做的分錄對嗎,是借,遞延所得稅負債 貸,應交稅費-應交所得稅,這樣做對吧

84784955| 提問時間:2018 12/27 15:23
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84784955
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
老師看看哪個對
2018 12/27 15:24
三寶老師
2018 12/27 19:31
看例題 某企業2018年01月購入一臺100萬元的設備(為了方便計算,本案例不考慮各種稅費的因素),會計上按照直線法計提折舊,折舊年限為5年(假設2019年計提折舊20萬),殘值為0。該設備在稅法上允許稅前一次性扣除。企業所得稅稅率為25%。會計處理如下:(單位:萬元) 01 2018年購進設備時: 借:固定資產 100 貸:銀行存款 100 02 2018年計提折舊: 借:管理費用—折舊費 20 貸:累計折舊 20 03 納稅調整:2018年會計上計提折舊20萬元,但在稅法上2018年可以稅前一次性扣除100萬元,這就導致了企業在以后2019-2022年度相對多繳稅,形成了應納稅暫時性差異,應確認為遞延所得稅負債。 金額為:(100-20)*25%=20 借:所得稅費用 20 貸:遞延所得稅負債 20
84784955
2018 12/28 14:44
老師要是到了2020年的時候,還要計提折舊20萬,到2020年的時候遞延所得稅負債咋做分錄 借,遞延所得稅負債20*0.25=5 貸,應交所得稅費5 對嗎
三寶老師
2018 12/28 14:46
你理解正確的。祝你愉快
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