問題已解決
紅沖上個月的暫估,比如估價比下個月開的發票價格低了怎么紅沖,期末庫存就有了負數



你好,先沖紅原來的暫估憑證,然后按照發票做賬,如果有差異,可以將差額直接做主營業務成本中
2018 12/26 11:10

84784975 

2018 12/26 11:13
如果是負數,也按照負數結轉銷售成本是嗎

徐阿富老師 

2018 12/26 11:17
你好,是的沒錯,就是這個意思,

84784975 

2018 12/26 11:41
庫存表怎么做,暫估和紅沖后的差額,期末結存負數怎么辦

徐阿富老師 

2018 12/26 12:15
你好,先沖紅暫估,再按照發票做入庫,如果暫估金額和發票金額有差異的,這個差額就做在主營業務成本,如果還是不理解,你可以把暫估金額和發票金額都寫出來
