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問題已解決

2017年有筆業務賬務處理錯了,現在我是如何更正?不用紅字沖吧

84785021| 提問時間:2018 12/25 18:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,之前錯誤的分錄是?正確的分錄應當是?
2018 12/25 18:42
84785021
2018 12/25 18:51
2017年錯誤分錄是借:管理費用1000,貸:庫存現金1000,正確的分錄是借:管理費用500,貸:銀行存款500
鄒老師
2018 12/25 18:53
你好 借;庫存現金 1000 貸;以前年度損益調整——管理費用 500 銀行存款 500 做這個調整分錄
84785021
2018 12/25 18:56
這個分錄我有點看不懂哈
84785021
2018 12/25 18:57
以前年度調整損益最后如何處理
鄒老師
2018 12/25 18:58
你好,分錄看不懂的地方具體是? 以前年度損益調整結轉到利潤分配——未分配利潤 借;以前年度損益調整 貸;利潤分配——未分配利潤
84785021
2018 12/25 19:04
為什么借庫存現金1000
84785021
2018 12/25 19:05
2017年錯誤分錄是借:管理費用1000,貸:庫存現金1000,正確的分錄是借:管理費用500,貸:庫存現金500,這樣呢
鄒老師
2018 12/25 19:07
你好,因為你錯誤的計入庫存現金貸方,而實際是銀行存款貸方支付,所以調整需要計入庫存現金借方1000才是的
84785021
2018 12/25 19:09
這樣不是要調整資產負債表年初數了嗎,不然未分配利潤期末數和利潤表凈利潤勾稽關系不等了啊
鄒老師
2018 12/25 19:11
你好,是調整期末余額 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 資產負債表與利潤表符合這個勾稽關系就可以的
84785021
2018 12/25 19:16
那如果去年錯誤分錄是借:應收賬款11600,貸:主營業務收入10000,銷項稅額1600,其實正確分錄借:應收賬款20000,貸:主營業務收入17241.38,銷項稅額2758.62,那又如何處理
鄒老師
2018 12/25 19:17
你好,不做這個分錄 借;應收賬款 8400 貸;以前年度損益調整——主營業務收入 7241.38 應交稅費(銷項稅額 )1158.62
84785021
2018 12/25 19:19
意思我現在還要繳納銷項稅額1158.62嗎
84785021
2018 12/25 19:20
這個稅如何繳納?算未開票收入繳納嗎
鄒老師
2018 12/25 19:21
你好,還需要確認銷項稅額 1158.62 按銷項稅額與進項稅額的差額計算納稅 這個就需要看你這20000的金額是否開具發票了
84785021
2018 12/25 19:24
沒有開具發票
鄒老師
2018 12/25 19:26
你好,那說明就是無票收入了
描述你的問題,直接向老師提問
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