問題已解決
老師,我想請問下,我公司8月份已經開出了一張機動車統一發票(自己開給自己上牌用的,視同銷售),賬面上當月已經入了固定資產,這幾個月也是正常計提折舊。但是因為車子問題,領導說不要這臺車了,我該怎做賬?



學員你好,
如果車就不用了,可以進行報廢處理。
2018 12/16 19:45

84785016 

2018 12/16 21:17
老師,實際上車是不存在的,賬務上怎么處理?

阿水老師 

2018 12/16 21:24
學員你好,
實際上車不存在的,,
那你入賬的固定資產是什么。。

84785016 

2018 12/17 06:05
因為車還沒提回來,廠家給了合格證復印件,我們就先開票了,當月(8月份)已經入車輛固定資產,也已經計提折舊幾個月啦。現在因為車有問題要把這個票沖紅

阿水老師 

2018 12/17 11:25
學員你好,
這種情況建議你做會計差錯更正。
東西都沒到就入賬并計提折舊的做法不對。
