問題已解決
你好老師業務招待費超過的金額,我想把它調在其它科目可以抵扣企業所得稅 應該怎么做



你想怎么調整到其他科目,做到哪個科目
2018 12/10 09:29

84785020 

2018 12/11 15:47
是的我想做在其他科目例如差旅費但是我不知道怎么調

佟老師 

2018 12/11 15:49
借:管理費用-差旅費
貸:管理費用-業務招待費

84785020 

2018 12/12 08:51
那摘要寫更正科目嗎?

84785020 

2018 12/12 09:12
老師不是說損益費用不可以做在貸方嗎?

佟老師 

2018 12/12 09:19
你的軟件不支持的話,你把管理費用-業務招待費用紅字表示

84785020 

2018 12/12 12:05
就是沖銷嗎?

佟老師 

2018 12/12 12:06
你寫分錄調整這個摘要

84785020 

2018 12/12 12:08
調整的分錄是借管理費用-業務招待費-300貸方庫存現金-300嗎

佟老師 

2018 12/12 12:08
借:管理費用-差旅費
管理費用-業務招待費(紅字)

84785020 

2018 12/12 12:09
調整科目在差旅費還是不可以

佟老師 

2018 12/12 12:09
是什么意思?是不調整到差旅費嗎
