問題已解決
請問老板給我拿了一張專票,但是我們不用付錢,錢是別人付掉了,然后開票的時候開給我們的,這個應該怎么做賬?



你好
借;管理費用等科目 貸;營業外收入
2018 12/06 10:30

84785045 

2018 12/06 10:32
這是一張可以作為公司的成本發票,那我可以,借:主營業務成本,貸:其他應付款_老板

鄒老師 

2018 12/06 10:34
你好,我們不用付錢,錢是別人付掉了,那貸方應當是營業外收入才是 啊
根據你提供分錄,是老板墊付了,公司最終還是需要支付給老板的是嗎?

84785045 

2018 12/06 10:35
不是老板付的,但是這樣做分錄可以嗎?把錢打給老板

鄒老師 

2018 12/06 10:35
你好,不需要支付,那貸方應當計入營業外收入才是的

84785045 

2018 12/06 10:35
因為可以是一張可以作為成本的發票,所以不知道這樣子操作可以嗎

鄒老師 

2018 12/06 10:37
你好,不需要支付貸方計入營業外收入
如果是墊付了,才計入其他應付款的

84785045 

2018 12/06 10:39
那可以當做是老板墊付的嗎?

鄒老師 

2018 12/06 10:39
你好,這個不是當做不當做的問題,而是需要看這個費用實際是誰支付的

84785045 

2018 12/06 10:40
那如果按照我這樣做,會有什么風險嗎?

鄒老師 

2018 12/06 10:42
你好,如果不是老板墊付,卻掛著其他應付款,這樣就會導致其他應付款賬實不符
