問題已解決
稅控盤減免增值稅,如下圖計入應(yīng)交增值稅減免稅款后,還需要做一個,借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交增值稅減免稅款,還需要做這樣一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?



你好!
平時不需要的
2018 12/04 18:53

84784980 

2018 12/04 18:59
但是,每月底需要計 借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 未交增值稅,然后按未交增值稅余額交稅。那如果稅控盤抵扣金額不計入轉(zhuǎn)出未交增值稅,那豈不是沒有抵扣?

蔣飛老師 

2018 12/04 19:05
你好!
可以做這一步
