問題已解決
開支票付供應商1000多萬元,我們已經入賬,但是供應商不開具發票,(我們老板也不打算要發票了),我們怎么賬務處理,是否需要客戶把款項打回我們公司把賬走平?



妮哈,沒有發票可以正常做賬的,匯算清繳調增就可以
2018 11/26 14:54

84784984 

2018 11/26 14:57
但是是想讓另外一個公司開具發票

84784984 

2018 11/26 14:58
老師是供應商不給我們提供發票,我們需要調增?

84784984 

2018 11/26 15:01
老師我掛的預付 沒有入成本就應該不用調增吧

84784984 

2018 11/26 15:03
老師 我想問的是我預付掛賬1000萬,供應商不提供發票,供應商找另外一個公司給我們開具發票,那我現在掛賬的1000萬怎么賬務處理?

郭老師 

2018 11/26 15:04
你好,預付不用調增
沒有發票正常做成本,匯算清繳調增,讓別人開發票對方是虛開,查到有風險的

84784984 

2018 11/26 15:06
不屬于虛開,相當于把訂單分包出去了 ,那怎么賬務處理?

郭老師 

2018 11/26 15:08
你好,你從a購買的貨物應該給a打款,a給你開發票,如果b給你開了,b就是虛開發票,三流需要一致

84784984 

2018 11/26 15:09
你好,那我們讓供應商把1000萬退回給我們,我們付開發票的公司就可以了是嗎

郭老師 

2018 11/26 15:12
你好,合同呢,你重新簽合同的可以

84784984 

2018 11/26 15:19
好的 謝謝
