問題已解決
計提工資、社保做分錄時,為什么貸其他應付款呀?這個其他應付款是怎么來的?不應該是其他應收款嗎?



這個是員工個人承擔的社保,其他應付款和其他應收款都是可以使用的
2018 11/16 14:11

84784971 

2018 11/16 14:25
老師能詳細給解釋一下為什么嗎?還有怎么核算這倆科目余額,具體意義。這倆科目我老混

辜老師 

2018 11/16 14:38
一般是這樣的,你先發工資再交社保,是用其他應付款的,因為相當于你還有款項沒有支付給員工
你先交社保再發工資,是用其他應收款的

84784971 

2018 11/16 15:00
老師,我們是5號發工資,社保有時候5號扣,有時候5號以后扣,我做分錄時個人那部分社保都做到其他應收款里了,這樣社保5號以后扣的那部分都錯了呀老師?

辜老師 

2018 11/16 15:03
如果你選定了放其他應收款核算,就一直放其他應收款核算,因為這只是個過渡科目,會在你社保繳納結平的

84784971 

2018 11/16 15:13
好的,謝謝老師,還有就是,應收賬款、應付賬款科目的余額公式是怎么呀老師?這倆我老記混

辜老師 

2018 11/16 15:16
應收賬款的余額=應收賬款的借方余額+預收賬款的借方余額,
應付賬款的余額=應付賬款的借方余額+預付賬款的借方余額,

84784971 

2018 11/16 15:20
其他應收款、其他應付款呢老師?

辜老師 

2018 11/16 15:26
其他應收款的余額=其他應收款的借方余額+其他應付款的借方余額
其他應付款的余額=其他應付款的貸方余額+其他應付款的貸方余額
