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老師,外貿企業出口退稅,已經認證沒有申報到本期認證相符且本期未抵扣 里去,可以在下個月的 期初已認證相符但未申報抵扣 里嗎



你好,有個發票采集--進項發票采集--增值稅專用發票(導入認證結果)顯示有個抵扣月份,如果抵扣月份是本期則按進項稅額填入本期認證相符且本期申報欄中,具體的你還要咨詢下當地稅局或者當地12366,
2018 10/27 15:19

老師,外貿企業出口退稅,已經認證沒有申報到本期認證相符且本期未抵扣 里去,可以在下個月的 期初已認證相符但未申報抵扣 里嗎
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