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進項發(fā)票已經認證抵扣,有一部分用于免稅收入所以當時進項稅轉出了,但是發(fā)票開錯了退回去重新開了,以前抵扣的進項稅就得紅沖了,報增值稅時應該怎么填呢,當時有一部分就已經轉出了



你好,把你剩下的已經抵扣的進項轉出就可以,附表二有進項轉出,選紅字發(fā)票的那個
2018 09/27 10:30

進項發(fā)票已經認證抵扣,有一部分用于免稅收入所以當時進項稅轉出了,但是發(fā)票開錯了退回去重新開了,以前抵扣的進項稅就得紅沖了,報增值稅時應該怎么填呢,當時有一部分就已經轉出了
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