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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司購買固定資產(chǎn)付款時(shí),發(fā)票沒有回,怎么做分錄,收到發(fā)票時(shí)怎么做分錄



您好,沒有收到發(fā)票先暫估入賬
借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款-暫估
收到發(fā)票先沖暫估分錄再做正數(shù)分錄
07/26 10:33

84785031 

07/26 10:35
付款時(shí)怎么做分錄

劉艷紅老師 

07/26 10:36
借:其他應(yīng)付款-暫估
貸:銀行存款

84785031 

07/26 10:38
收到發(fā)票時(shí),沖了其他應(yīng)付款—暫估,付款又沖這個(gè)其他應(yīng)付款—暫估

劉艷紅老師 

07/26 10:41
如果付了款紅沖
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)
收到發(fā)票再做
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款

84785031 

07/26 10:42
收到發(fā)票再貸銀行存款,跟實(shí)際銀行存款支付時(shí)間不對(duì)

劉艷紅老師 

07/26 10:44
這個(gè)只是調(diào)賬,不影響的
