問題已解決
去年的通行費發(fā)票,當(dāng)時做的代認證進項稅額,由于是員工報銷費用,不抵扣怎么把待認證進項稅額分錄沖減呢



同學(xué),你好
借:費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
07/25 14:28

84785033 

07/25 14:34
借:管理費用-通行費 ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 ?就填不認證的進項稅額金額嗎?另外稅務(wù)系統(tǒng)里面是否要把這不認證的進項稅額勾選不抵扣

小菲老師 

07/25 14:35
同學(xué),你好
是的。
要把這不認證的進項稅額勾選不抵扣

84785033 

07/25 14:35
勾選不抵扣,選擇哪個選項呢

小菲老師 

07/25 14:36
同學(xué),你好
就是有一個叫做:不抵扣勾選

84785033 

07/25 14:39
老師,這里面選擇哪一個選項呢

小菲老師 

07/25 14:42
同學(xué),你好
選擇其他:里面填寫其他

84785033 

07/25 14:45
填寫其他是否會有一定稅務(wù)風(fēng)險,因為這個是員工使用自己的車子出差的通行費

小菲老師 

07/25 14:46
同學(xué),你好
不會,我們一直這么填寫的

84785033 

07/25 14:47
選擇勾選其他,方框內(nèi)也填其他,對吧

小菲老師 

07/25 14:48
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
