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老師 買的固定資產發票開錯了 紅沖專票 是一般納稅人 收到紅沖發票和進項稅轉出如何做賬



同學,你好、
收到紅字發票
借:固定資產 負數
應交稅費-應交增值稅-進 負數
貸:其他應付款 負數
07/24 19:05

84785043 

07/24 19:06
老師那做進項稅轉出 和進項稅轉出是否如營業外支出

小菲老師 

07/24 19:07
同學,你好
不是,開具紅字發票,做負數分錄就行

老師 買的固定資產發票開錯了 紅沖專票 是一般納稅人 收到紅沖發票和進項稅轉出如何做賬
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