問題已解決
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個點(diǎn)的專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對方,之前開的客戶4月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對方會不會要上稅



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
07/23 21:08

董孝彬老師 

07/23 21:16
您好,對方不會因?yàn)樵奂t沖發(fā)票額外多繳稅,但得按規(guī)定做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。對方先在系統(tǒng)里填開并上傳 信息表 ,在填開當(dāng)期把原來抵扣的稅額從進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出,等拿到咱開的紅字發(fā)票后,和 信息表 一起作為記賬憑證,之后咱開正確的發(fā)票,對方再正常抵扣就行。
2.咱作為銷售方,不能直接作廢跨月且已被對方認(rèn)證抵扣的發(fā)票,要等對方提供稅務(wù)機(jī)關(guān)校驗(yàn)通過的 信息表 ,憑這個開紅字專用發(fā)票(按銷項負(fù)數(shù)開),然后再給對方開正確的藍(lán)字專用發(fā)票,整個過程按流程走就沒問題。

84785042 

07/23 21:27
老師做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)去不是應(yīng)該去更正4月份報表,然后補(bǔ)稅在4月份嗎

董孝彬老師 

07/23 21:35
?您好,不用改 4 月的報表,也不用補(bǔ) 4 月的稅,對方在 7 月填《信息表》的時候,直接在 7 月的進(jìn)項稅額里把這部分轉(zhuǎn)出去,報 7 月稅的時候處理就行,跟 4 月沒關(guān)系。
