問題已解決
當時暫估成本是借:主營業務成本暫估三十萬 借:應收賬款暫估 三十萬 現在想用本月一萬的工資沖減一下怎么做分錄



今年的嗎
借應付賬款借主營業務成本負數
借管理費用成本等
貸應付職工薪酬工資
07/12 10:36

84784952 

07/12 10:39
借應付賬款借主營業務成本負數??

郭老師 

07/12 10:42
這個是紅沖暫估的成本

84784952 

07/12 10:47
沒有貸方嗎

郭老師 

07/12 10:48
借方負數表示貸方了

84784952 

07/12 10:49
這樣為什么主營業務成本暫估余額是負數1萬

郭老師 

07/12 10:53
因為主營業務成本,他是借方發生額發生在貸方的放到借方負數
要不有些軟件他取不到貸方的數據

84784952 

07/12 10:55
余額負數一萬對嗎

郭老師 

07/12 11:00
是的對的是的對的

84784952 

07/12 11:18
借:應付賬款1萬 借:主營業務成本-1 借主營業務成本-人工成本1萬 貸應付職工薪酬1這樣 做完主營業務成本-人工成本和應付職工薪酬工資余額都是負數1萬

郭老師 

07/12 11:29
主營業務成本是0
應付職工薪酬貸方余額
?他本來就是負債類的科目,怎么能是負數啊?你們發貨了之后再把它沖了出去了。
