問題已解決
老師,出口貨物開票稅率是0。稅務局那邊說我們是征稅的貨物需要繳納增值稅。那我這邊報收入是不是要把銷售稅減出來?



申報的收入是你的出口收入銷項稅額時,你需要自己根據出口的銷售額乘以13%的。
07/11 13:09

84785026 

07/11 13:16
那我們應收賬款是60萬,我是直接按60萬報收入。還是按53.1萬報收入,減出來銷項稅?

郭老師 

07/11 13:17
安60萬來報銷售額
然后你的增值稅稅額是60×13%。

84785026 

07/11 13:24
這個60萬都是加稅合計金額不是應該把稅減出來報收入嗎?

郭老師 

07/11 13:24
60萬是不含稅的金額呀,他怎么是加稅的合計這個是你的銷售額。

郭老師 

07/11 13:24
你出口的都是不含增值稅的。

84785026 

07/11 13:33
我的銷售額就是60萬,如果單獨報了銷項稅額那我應收賬款哪里對的上。

郭老師 

07/11 13:36
你好,你們承擔的增值稅做營業外支出
