問題已解決
老師,我們小規模,無票支出怎么做賬,影響報所得稅嗎?



你好,季度的時候可以正常申報,匯算的時候再調。
07/11 11:08

84784993 

07/11 11:10
匯算清繳的時候怎么調整呢

宋生老師 

07/11 11:12
你好這個就是不做稅前扣除啊,做納稅調整。

84784993 

07/11 11:17
就是2025年度所有小額支出,大額支出的成本和費用,的金額合計,都填寫在清算清繳時企業所得稅年度納稅申報表的第20行次:應納稅所得額計算(加:納稅調整增加額A105000),填寫到這里是嗎

宋生老師 

07/11 11:28
你好,你是說沒有發票的部分,是不是?

84784993 

07/11 11:30
對的,沒有發票的成本和費用部分

宋生老師 

07/11 11:33
這個你在納稅調整明細表扣除類其他里面填寫

84784993 

07/11 16:26
1.老師,我們小規模,申報印花稅按照季度開具發票含稅稅額來申報就可以了是嘛?
2.活動服務類發票不征收印花稅?

宋生老師 

07/11 16:27
1,可以的。
2,這個不需要交。

84784993 

07/11 17:09
老師,印花稅申報額度不用管購進發票含稅額度嗎?

宋生老師 

07/11 17:09
你好,包括購進和銷售的合計

84784993 

07/11 17:11
那之前我說按季度開具銷售發票額度您說可以

宋生老師 

07/11 17:16
你好,嗯,因為老師不知道,你當期有沒有實際購進貨物了。要看具體情況,如果沒有購進是沒問題的。

84784993 

07/11 17:28
1.好的,老師,明白了,就是購進發票和銷售發票都要算是嗎
2.我看之前的賬上印花稅,之前會計人員只報了銷售發票的額度,但是有購進發票發生,這個沒事吧

宋生老師 

07/11 17:31
1是的。
2,這個建議你后面補上
