問題已解決
3月暫估的成本,6月收到發票以后,發票和賬務里邊暫估相差的金額怎么做賬呢? 比如3月份 借:主營業務成本10000 貸:應付賬款10000 問題一:6月收到發票10500,怎么做賬 問題二:6月收到發票8000,怎么做賬



你好,憑證都是一樣的,你先做紅字沖減之前的,然后再按照發票重新做。
07/10 09:53

84785012 

07/10 09:57
那這樣的話,6月的收入成本利潤反映的就不是6月當月的了,還牽扯了3月份的是嗎?

宋生老師 

07/10 10:01
你好,是的。因為你本身就要修改
