問題已解決
老師補交了稅款,產生的增值稅應該怎么做分錄呢



補交的是增值稅嘛?
對應的收入賬務確認了嗎?
稅款或者對應的收入有沒有跨年呢?
07/09 17:17

84784994 

07/09 17:21
老師,是因為我匯算清繳退稅,然后反結賬在24年12月確認了未開票收入,然后稅款是6月產生的,我把申報表全部都更正了一遍,現在是發現我24年更改后月末沒有做結轉增值稅,然后導致我未交增值稅有余額,老師我現在想把這個余額作平,應該就是要補著做24年月末結轉增值稅的分錄,像這種我不會做,就想請教老師看下這個應該怎么做合適呢

84784994 

07/09 17:21
我是6月份全部更正申報的

鐘存老師 

07/09 17:26
應交稅費-應交增值稅
貸方的發生額分錄做了嗎?

84784994 

07/09 17:31
貸方就是銀行存款,所以我這個未交增值稅借方就有余額

鐘存老師 

07/09 17:38
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
借:應交稅費-銷項稅
貸:轉出未交增值稅
借:應交稅費-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅

84784994 

07/09 17:40
老師三筆分錄都要做嗎

鐘存老師 

07/09 17:41
是的
體現完整的過程的
