問題已解決
老師,請問我上月掛賬的原材料金額是100,本月實付90,該怎么沖應(yīng)付賬款和成本



借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
07/09 10:33

84785013 

07/09 11:22
成本呢?需要沖減嗎?上月是按100提的成本

文文老師 

07/09 11:24
銷售時,才結(jié)轉(zhuǎn)成本 的

84785013 

07/09 11:25
原材料食材,當(dāng)時就根據(jù)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)的

文文老師 

07/09 11:26
原材料食材,當(dāng)時就根據(jù)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),那不用再結(jié)轉(zhuǎn)了

84785013 

07/09 11:27
老師,這樣我付的90元,可是結(jié)轉(zhuǎn)了100元的成本

文文老師 

07/09 11:29
這沒有關(guān)系的,付款與結(jié)轉(zhuǎn)成本沒關(guān)系

84785013 

07/09 11:53
次月發(fā)票也是開的90

文文老師 

07/09 11:56
是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,還是發(fā)票開少了?

84785013 

07/09 12:02
發(fā)票是根據(jù)付款金額走的

文文老師 

07/09 12:05
那說明對方少開發(fā)票。剩余10元還要支付嗎?
