問題已解決
一般納稅人,本月銷項稅額10000,進項稅額8000,上月留抵進項稅額1500,要交增值稅500,怎么做分錄呀,要在本月計提嗎?



根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅500
貸:應交稅費-未交增值稅500
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
07/09 10:19
