問題已解決
1.老師,您好!我想問一下,購買材料時借:應付賬款100,貸:銀行存款100,月末發票沒回來,是借:原材料100 貸:應付賬款—暫估100嗎? 2.如果這樣,資產負債表是按重分類做嗎?有暫估的



?同學您好,很高興為您解答,請稍等
07/07 22:58

董孝彬老師 

07/07 23:00
您好,可以這么做分錄的,要重分類,應付在預付,應付暫估在應付列示,不過我們只用一個應付,沒有暫估,這樣更準,資產和負債不會虛高,影響小微的判定,是不是來票的,通過摘要區分,我們的發票號都寫上的
