問題已解決
老師,請問,我當月申報了未開票收入,當月又紅沖了,那我下個月申報增值稅的時候,是不是可以將未開票收入和銷項稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?



當月申報未開票收入又當月紅沖,下月申報時,在未開票收入欄填負數(原收入 - 紅沖額 )、銷項稅額也相應填負數,無其他應稅行為時,這部分不用繳稅。但要保證數據準、留存業務資料,有其他銷售需合并算稅 。
07/05 08:27

84785011 

07/05 08:35
那老師,我當月紅沖,是紅沖我那張進項發票嗎?

樸老師 

07/05 08:36
你的未開票收入紅沖是開發票的時候紅沖

84785011 

07/05 08:39
老師,我都沒有開發票出去,才做未開票收入的啊,

樸老師 

07/05 08:47
是的
那你現在要開發票了嗎?還是業務取消了

84785011 

07/05 08:48
我是業務取消了,不用開發票

樸老師 

07/05 08:50
那你直接負數分錄紅沖

84785011 

07/05 09:02
意思就是說不用開票了,是沒有發票可以紅沖的,是嗎,那如果我要紅沖的話,就必須開一張發票出來再紅沖,是這個意思嗎?

樸老師 

07/05 09:03
是的
是這個意思的哦
