問題已解決
跨月的銷項發票做了紅字發票,那會計分錄怎么做呢



借:應收賬款-
貸:本年利潤-
應交稅費-
07/04 21:03

84784948 

07/04 21:17
那是要做二個分錄么,一個是銀行退回給客戶的款,一個是以上你發的這個分錄

劉艷紅老師 

07/04 21:20
意思是商品也退回來了,是吧

84784948 

07/04 21:29
是的呢,當月退貨回來,發票也當月做紅字了,只是是個跨月發票來的

劉艷紅老師 

07/04 21:31
借:應收賬款
貸:銀行存款
再沖成本
借:庫存商品
貸:本年利潤

84784948 

07/04 21:39
當時收款跟開票直接做了一個分錄的

劉艷紅老師 

07/04 21:41
借:銀行存款-
貸:本年利潤-
應交稅費-

84784948 

07/04 21:43
反了吧,老師,當時是賣固定設備的,現在設備不要了退回來,發票我做紅字,款退給客戶。

84784948 

07/04 21:48
我附上的截圖是當時我做的分錄,現在發票做紅字,款也退回給客戶,那這個分錄怎么做呢

劉艷紅老師 

07/04 21:49
借:固定資產
應交稅費-銷
貸:銀行存款

84784948 

07/04 22:04
如附圖,那要把圈起來的這個金額做成0,會計分錄怎么做呢,因為前面已經計提完了設備的折舊后,單獨又賣了設備14000元,所以負數紅字的是當時不含稅收入的金額

劉艷紅老師 

07/04 22:08
你這個前面還有一筆分錄吧
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產清理

84784948 

07/04 22:15
怎么借和貸都是一樣的?

84784948 

07/04 22:17
借:銀行存款
貸:預計收賬款
借:預收賬款
貸:固定資產清理
應交稅費-銷
以上是當時的二筆做賬分錄

劉艷紅老師 

07/05 09:16
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產
不好意思,打錯了,第一步要這樣做

劉艷紅老師 

07/05 09:22
把你前面的分錄全都做相反分錄就可以
