問題已解決
老師,您好。我是一家餐飲公司,我們大部分是無票收入,但是我們也開了一些發票給客戶。我在核對已經開出去的發票和收款回單時,發現開出去的發票,在回單里都找不到對應的回單,在回單的付款人名稱那里,找不到發票對應的付款人,付款人都是隨行付或者其他的平臺,數字也找不到一致的。我是小規模,請問我應該怎么辦?我應該如何做分錄?我不知道我把問題說明白沒有,麻煩老師幫我出個主意,謝謝。



你好,付款人名稱對不上是很正常的。
因為公司吃飯很多時候都是個人代付。
更何況你們還通過了平臺。
07/04 10:40

84784974 

07/04 10:45
老師,您好,那我在做,已經開出去的發票的業務的時候,我應該怎么做呢?借:應收款項--XXX,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅嗎?可是我找不到對應的回單,我怎么把應收款科目,下賬呢?麻煩老師告訴我,謝謝。

84784974 

07/04 10:46
老師,您好,那我在做,已經開出去的發票的業務的時候,我應該怎么做呢?借:應收款項--XXX,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅嗎?可是我找不到對應的回單,我怎么把應收款科目,下賬呢?麻煩老師告訴我,謝謝。

宋生老師 

07/04 10:46
你好,這個要平時做記錄。
比如你開發票給a公司,那么你就要跟他確認他是什么時候支付的,支付了多少錢,這樣才能夠對應。

84784974 

07/04 10:48
我現在怎么處理已經開出去的發票呢?我已經不能把發票和回單一一對應了。怎么辦呢?

宋生老師 

07/04 10:49
你好,你不用去對應了,直接借銀行存款,貸主營業務收入算了。

84784974 

07/04 10:54
問題在于,發票上注明了,增值稅,還有很多無票收入,也要計算值值稅。您的意思是說,那些開出去的發票,就不做賬務處理了,是嗎?在進行增值稅申報的時候,就把賬上的收入,減掉電腦顯示的開票收入,剩下的就是無票收入,是這樣處理嗎?

84784974 

07/04 10:55
您剛才說的方法,就不記發票的增值稅呀?那收入不就可能記重,是不是?

宋生老師 

07/04 10:55
你好,就是按你說的,差額當無票收入,就不會重復了。

84784974 

07/04 10:59
感謝老師

宋生老師 

07/04 10:59
你好,不用客氣的了。
