問題已解決
老師,您好。我是一家餐飲公司,這是一張掃碼收款的回單。訂單是180元,手續費是0.45,實收179.55元,我是小規模,請問我應該怎么做分錄呢?假定它是沒有開發票的無票收入,我應該如何做分錄?如何算應交增值稅,謝謝。



借銀行存款179.55,
財務費用手續費0.45,
貸主營業務收入180÷1.01,
應交稅費應交增值稅180÷1.01×1%。
季度30萬以內可以免增值稅的。
07/04 10:17

84784974 

07/04 10:20
老師,待清算間聯商戶消費款戶,怎么理解,是直接使用銀行存款科目,是嗎?

郭老師 

07/04 10:22
你好,這個是通過刷卡的收入借其他貨幣資金貸主營業務收入應交稅費。
借銀行
財務費用
貸其他貨幣資金
正確的應該做這個,
你現在已經收到了錢了,可以直接做銀行存款

84784974 

07/04 10:23
感謝老師

郭老師 

07/04 10:24
不用客氣,工作愉快。
