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實(shí)務(wù)
問題已解決
老板墊付購買刀具款,后面老板在公賬提現(xiàn)到私人賬戶,這種怎么做賬



借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
07/03 17:02

84785029 

07/03 17:04
還要一種情況就是提現(xiàn)到老板賬戶,然后老板在購買,這種怎么入賬

84785029 

07/03 17:04
其他應(yīng)付,老板是吧

84785029 

07/03 17:04
生產(chǎn)線用的應(yīng)該是制造費(fèi)用

家權(quán)老師 

07/03 17:06
嗯嗯,其他應(yīng)付,老板。計入制造費(fèi)用就行

84785029 

07/03 17:07
還要一種情況就是提現(xiàn)到老板賬戶,然后老板在購買,這種怎么入賬

家權(quán)老師 

07/03 17:09
也是一樣的思路,只是憑證先后順序不一

84785029 

07/03 17:12
怎么做憑證

家權(quán)老師 

07/03 17:14
就是前邊的分錄順序調(diào)換一下

84785029 

07/03 17:51
提現(xiàn)備用金,然后在用現(xiàn)金支付是嗎

家權(quán)老師 

07/03 17:52
支付備用金
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
報銷
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款

84785029 

07/03 17:53
還是借其他應(yīng)付,貸銀行存款,
這一筆

84785029 

07/03 17:53
懂了,明白了

家權(quán)老師 

07/03 17:53
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

84785029 

07/03 18:03
預(yù)付款計提少了,怎么補(bǔ)計提

家權(quán)老師 

07/03 20:35
具體什么業(yè)務(wù)少計提了?
