問題已解決
6月末開了一張發票有誤 需要交增值稅,7月初在申報4-6月增值稅之前紅沖那張有誤發票的話是否還需要申報6月開的這樣發票?



你好,是需要的。因為6月沒有減少。
07/03 15:03

84785021 

07/03 15:05
之前都是開的醫療服務發票,6月份開了一張現代服務發票1%稅率 而且超30萬了 還得交這張1%的發票對應的增值稅是不是?

宋生老師 

07/03 15:05
你好,是的,你超過了起征點就需要交稅。

84785021 

07/03 15:06
但我是一個診所 都是開醫療服務,那開一張現代服務 稅務局會不會找啊?

宋生老師 

07/03 15:07
你好,一般不會,概率不大。
