當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,6月紅沖了5月份的增值稅發(fā)票,廣告發(fā)布費(fèi),5月時(shí)已經(jīng)報(bào)了文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),6月紅沖后文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)怎么申報(bào),是按紅沖后金額直接報(bào),還是紅沖前金額報(bào),然后紅沖金額在哪塊填列?



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
07/03 12:40

董孝彬老師 

07/03 12:43
您好,如果紅沖發(fā)票屬于5月實(shí)際業(yè)務(wù):需更正5月文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),調(diào)減5月計(jì)費(fèi)銷售額(原收入減紅沖金額),重新計(jì)算應(yīng)繳費(fèi)額;6月申報(bào)按6月實(shí)際收入正常填寫。
如果紅沖發(fā)票屬于6月實(shí)際業(yè)務(wù):直接在6月申報(bào)時(shí),將紅沖后金額填入 應(yīng)征收入 欄(系統(tǒng)自動(dòng)抵減,不用單獨(dú)填列紅沖金額)。
業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生月份更正或申報(bào),紅沖金額通過調(diào)減收入自動(dòng)處理,不單獨(dú)填列。

84784974 

07/03 14:08
老師,等于是應(yīng)征收入直接填紅沖后的金額對不?

董孝彬老師 

07/03 14:10
您好,是的,就是這么申報(bào)的哦

84784974 

07/04 11:06
謝謝老師

董孝彬老師 

07/04 11:17
謝謝朋友,我今天出差外地,信息回復(fù)不及時(shí)請?jiān)?/div>


0/400
相關(guān)問答
查看更多-
已經(jīng)交了文化事業(yè)建設(shè)稅,現(xiàn)在有張發(fā)票要紅沖!怎么抵扣當(dāng)月文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)?
1675
-
6月紅沖5月四張銷項(xiàng)專票,那么6月在報(bào)5月的稅時(shí),銷項(xiàng)稅應(yīng)該填紅沖過的金額,還是沒有紅沖過的金額
119
-
老師,6月紅沖5月的發(fā)票,金額一樣,6月紅沖后又開出相應(yīng)金額,6月賬務(wù)怎么處理
38
-
呢個(gè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是怎么交的呀,我們開的是廣告發(fā)布費(fèi),用交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
996
-
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)(廣告業(yè)),怎么報(bào)?
301