問題已解決
老師收到70萬,我們4-6月期間收到的,6月底才給對方開的發票。我在相應期間做了收入。。結轉了成本。這會六月底賬,我是不是要把4-5月沖紅,6月按70萬發票重新入賬。結轉成本。



你好,你4-5月做了什么分錄了
07/02 17:24

84785003 

07/02 17:27
借銀行,貸方主營業務收入,應交稅費應交增值稅銷項。

宋生老師 

07/02 17:33
您好,是的。你如果已經做過收入了,就要沖

84785003 

07/02 17:37
我是應該做收入吧?我本來做的預收

宋生老師 

07/02 17:38
你好,你上面不是說借銀行,貸方主營業務收入,應交稅費應交增值稅銷項。

84785003 

07/02 17:44
是的,我的意思的當月發生的收入,即使我們沒開發票出去。也要計入收入。我本來做的借銀行貸預收賬款的。我感覺不對。我就改了

宋生老師 

07/02 17:46
你好,你改了,就不用再沖了。做6月的收入就行了。

84785003 

07/02 17:48
我做的收入,

宋生老師 

07/02 17:49
你好,你如果4-5月做了收入,6月又做了,那就要做4-5月不開票收入負數進行沖減
