問題已解決
老師,請問企業所得稅年報利潤總額虧損40479.20。以前交稅有退稅259,我需要調增多少可以不退稅啊?



你好,你是小微企業是吧。
07/02 17:22

84784952 

07/02 17:23
是的是的

宋生老師 

07/02 17:24
你好,這樣的話是259/5%+40479.2的金額

84784952 

07/02 17:28
調增45659.2。是吧?但是還是有退稅的嘞

宋生老師 

07/02 17:31
你好,是的。退稅的已經算上了。

84784952 

07/02 17:36
不對,還是退稅259,有彌補虧損

宋生老師 

07/02 17:37
你好,你是說前五年有虧損?

84784952 

07/02 17:38
有23年以前的虧損119201.74。現在我需要調增多少才沒有稅款哦

宋生老師 

07/02 17:39
前面5年累計科目彌補虧損還有多少。

84784952 

07/02 17:40
119201.74,可以彌補的虧損。

宋生老師 

07/02 17:40
你好,那就在上面算的金額上面加上這個數

84784952 

07/02 17:41
好的,謝謝老師。

84784952 

07/02 17:42
可以了,現在不需要退稅了。謝謝老師。

宋生老師 

07/02 17:42
你好,不用客氣的了。
