問題已解決
老師,補交以前年度稅款,例如印花稅60000元,做到稅金及附加,還是以前年度損益調整



是以前年度損益調整科目
06/30 17:14

84785037 

06/30 17:15
那我這個費用就不能做費用用,以前年度損益還調整以前報表去了

家權老師 

06/30 17:16
是的,要更正當年的報表才能稅前扣除,不想扣除就不需要更正

84785037 

06/30 17:17
那就白白浪費了么?那我更正年報,調增成本,利潤減少,那就可退企業所得稅了

家權老師 

06/30 17:20
是的,先更正當年的年度報表,再做重新按新的報表做匯算,可以申請退稅

84785037 

06/30 17:21
好的好的,謝謝

家權老師 

06/30 17:24
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

84785037 

06/30 17:26
老師,我想再問一下,可以直接更正年報不,在調減項調整

家權老師 

06/30 17:28
不可以的,必須要先更正追溯財務報表
