問題已解決
老師,您好!我們公司是生產食用冰的制造企業,從去年到現在采購了一共有幾十萬元的檸檬,切片后放到冰杯里面,這個檸檬款我們可以做計算扣除和加計扣除嗎?



你好,你們開出去稅率多少。
06/30 16:11

84784950 

06/30 16:53
我們成品開票13%

宋生老師 

06/30 16:55
你好,這樣子的話是可以加計扣除。

84784950 

06/30 17:09
檸檬供應商給我們開的是普票

宋生老師 

06/30 17:12
你好,是電子發票是嗎?對方是自產自銷嗎

84784950 

06/30 17:17
對方是采購后賣給我們的,剛開始付款給個人是稅局代開的發票,后來我們付款給一個公司后是開的電子普票。

84784950 

06/30 17:18
老師,我看政策是:財政部 國家稅務總局關于在部分行業試行農產品增值稅進項稅額核定扣除辦法的通知》(財稅〔2012〕38 號)規定自 2012 年 7 月 1 日起,以購進農產品為原料生產銷售液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油的增值稅一般納稅人,納入農產品增值稅進項稅額核定扣除試點范圍,其購進農產品無論是否用于生產上述產品,均按核定扣除辦法計算進項稅額。 而我們公司又不是生產銷售液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油的增值稅一般納稅人。這樣還能計算進項扣除和加計扣除嗎?

宋生老師 

06/30 17:19
你好,你要看看那個加計扣除1%的政策

84784950 

06/30 20:36
老師意思是可以計算進項稅額嗎?

宋生老師 

06/30 20:38
你好,是的。不過要對方是自產自銷

84784950 

06/30 21:11
對方是采購的

84784950 

06/30 21:12
不是自己種的

宋生老師 

06/30 21:45
你好,這樣的話,應該正常開專票給你們才能抵扣。
