問題已解決
你好 老師 。我匯出5000元業務費給員工代付 ,但他實際給出6000元。他挪用了給他們的生活費其中的1000元。(生活費是用完就給。不用報銷單,每個月也不固定錢數)那我的憑證應該怎么寫。因為是代付的費用,以前都是我轉給他多少錢,他在給我他轉給別人多少錢的回單。錢數都是一樣的



你好,平時生活費你們是計入什么科目
06/26 16:52

84784972 

06/26 16:54
記在成本里

宋生老師 

06/26 16:58
你好,你作為公司,按公司的業務來就行
實際他是付了6000,報銷也按6000來入賬業務費。

84784972 

06/26 17:00
老師 這個月發現以前的有一張辦公用品500元的重復報銷了。那現在應該怎么把他沖了。以前沒遇到這樣的,不知道怎么寫憑證

宋生老師 

06/26 17:03
你好,這個你報銷的時候如何做的分錄。

84784972 

06/26 17:06
因為這個不是先預支后報銷的費用。以前一直是記 借應收賬款-某公司,貸銀行存款 。所以不知怎么寫。

宋生老師 

06/26 17:07
你好,那你銀行存款,應該對不上是不是。

84784972 

06/26 17:08
報銷時記管理費用-辦公費,貸其他應收款-某人 ,

宋生老師 

06/26 17:09
你好,你重復報銷,有沒有實際給錢給他

84784972 

06/26 17:09
是的 就是我轉出的錢和收到的回單不一樣,不知到怎么寫?

宋生老師 

06/26 17:11
你好,有實際給錢,那么就讓他退回,然后沖減支付的分錄。

84784972 

06/26 17:15
重復報銷沒給 ?因為是異地我們是先申請費用,用完再給。是異地辦公點也不是每個月都有空回來報銷的。有時報銷會有幾個月前漏的單子拿來報

宋生老師 

06/26 17:18
你好,你只看你重復報銷的時候,做了哪些分錄。就紅沖哪些就可以了。其實這個原理是很簡單的。
