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老師,我們有個小領導月中給小辦公室買了一臺空調,開給公司的專票,要到月底才能給他報銷,憑證這樣編寫,您看對嗎?不到兩千塊錢,不入固定資產了。收到專票時~借:管理費用-辦公費,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:其他應付款。報銷后~借:其他應付款,貸:銀行存款~基本戶。



是的,就是那樣做就行
06/25 17:44

老師,我們有個小領導月中給小辦公室買了一臺空調,開給公司的專票,要到月底才能給他報銷,憑證這樣編寫,您看對嗎?不到兩千塊錢,不入固定資產了。收到專票時~借:管理費用-辦公費,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:其他應付款。報銷后~借:其他應付款,貸:銀行存款~基本戶。
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