問題已解決
客戶是分批付款的,每次付款我們要先開票給他們,那產(chǎn)品還沒入庫,這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?



暫估入庫,然后暫估成本。
06/25 14:04

84784967 

06/25 14:06
我們是工廠,就是生產(chǎn)成本那一步都得暫估嗎?

宋生老師 

06/25 14:17
你好,其實老師建議你直接借助業(yè)務(wù)成本暫估貸應(yīng)付賬款。

84784967 

06/25 14:22
老師,我們是銷售方,產(chǎn)品自己受托生產(chǎn)出來的,如果單純采購進來銷售的可以按照你說的暫估,但是現(xiàn)在是自己生產(chǎn)的,暫估就不我知道怎么做合適了

宋生老師 

06/25 14:23
你好,也是一樣的,你先暫估就可以了。確認之后再去沖減就好了。

84784967 

06/25 14:27
貸方應(yīng)付可以暫估隨機一個原材料商或者加工廠吧

宋生老師 

06/25 14:28
你好,可以的。操作沒問題。

84784967 

06/25 14:33
那目前我們賬上有庫存商品,但是不是對應(yīng)這單的,我先用老庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本,也可以的吧,后面時間產(chǎn)品入庫了我能不能不調(diào)整,因為我們沒有做細化的成本核算,只是籠統(tǒng)的入庫了,都在庫存商品自己科目下

宋生老師 

06/25 14:34
你好,操作是可以的

84784967 

06/25 14:38
生產(chǎn)企業(yè)一般成本入庫和成本結(jié)轉(zhuǎn)時,分別需要什么做附件?

宋生老師 

06/25 14:40
你好,入庫的時候是用成本分配表和入庫單。
結(jié)算成本的時候是用出庫單

84784967 

06/26 10:01
這里需要把存貨計價方法也要體現(xiàn)出來嗎?

宋生老師 

06/26 10:16
你好,憑證上面不需要了。
