問題已解決
老師,我這邊收到的進項發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方需要紅沖再給我開進來,我需要在抵扣的當月修改增值稅報表,做相應的進項稅額轉(zhuǎn)出對嗎?



你好,等對方開了紅字發(fā)票之后,你再去沖減
06/25 11:16

84784951 

06/25 11:19
再去沖減,是對方開了紅字發(fā)票之后我在做進項稅額轉(zhuǎn)出的意思嗎?我還能抵扣別的進項嗎

宋生老師 

06/25 11:19
你好,對的,可以的呀,你可以再勾選你自己的進項

84784951 

06/25 11:21
我做進項稅額轉(zhuǎn)出,是在當年抵扣的當月,2024年3月;還是再收到紅字發(fā)票的當月2025.06月

宋生老師 

06/25 11:21
你好這個是收到紅字發(fā)票的時候轉(zhuǎn)出。

84784951 

06/25 11:25
哦哦,那企業(yè)所得稅怎么做賬務處理

宋生老師 

06/25 11:29
你好這個你最終要補所得稅你才需要計提,否則不需要做。
