問題已解決
申報殘保金后分錄怎么做,需要就計提?



計提:
借:管理費用--殘保金,
貸:其他應付款-殘保金,
上交時:
借:其他應付款--殘保金;
貸:銀行存款
06/23 16:17

84785024 

06/23 16:19
去年年底忘了計提了,今年需要做以前年度損益調整?

家權老師 

06/23 16:22
你每年都是按實繳的做費用,就當年計提當年交

84785024 

06/23 16:23
那就是說不需要做調整是吧

家權老師 

06/23 16:25
是的,可以不調整的,直接計入今年的費用
