問題已解決
老師,我收到合伙人交來的管理費,然后付給執(zhí)行事務(wù)合伙人,是合伙人把錢交到企業(yè),企業(yè)付出去,是記其他應(yīng)收、應(yīng)付,還是記應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款 收合伙人管理費時,借:銀行存款 20 貸:實收 資本 10 其他應(yīng)收款-管理費 10 借:其他應(yīng)收款 10 貸:其他應(yīng)付款10 付時:借:其他應(yīng)付款 10 貸:銀行存款 這種業(yè)務(wù)應(yīng)該就用其他應(yīng)收應(yīng)付,不能用應(yīng)收賬款科目吧。



是的,?這種業(yè)務(wù)應(yīng)該就用其他應(yīng)收應(yīng)付,不能用應(yīng)收賬款科目
06/20 10:32

84784993 

06/20 10:51
老師,應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和企業(yè)主營業(yè)務(wù)有關(guān)的才用是吧,應(yīng)收賬款后期是要確認(rèn)收入 應(yīng)付賬款確認(rèn)成本的。是這樣嗎?

家權(quán)老師 

06/20 10:52
是的,就是那樣子的哈
