問題已解決
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,新股東沒有實繳,次月才繳的,這個一系列的分錄應(yīng)該怎么做



借:實收資本-老股東
貸:實收資本-新股東
那個轉(zhuǎn)股的金額需要打款給老股東,跟公司無關(guān)
06/19 17:18

84784956 

06/19 17:22
老師,新股東打款到公司了,現(xiàn)在由公司退給老古董

家權(quán)老師 

06/19 17:22
那么收款掛其他應(yīng)付款,直接打款給老股東沖平就行

84784956 

06/19 17:38
老師,您幫我看看,這樣做對嗎

家權(quán)老師 

06/19 17:40
收款的時候
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-老股東
直接打款給老股東沖平就行

84784956 

06/19 17:46
收款時,貸:其他應(yīng)付款-老股東,這個科目的借方應(yīng)該在哪一步生成,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不是“實收資本-老股東”轉(zhuǎn)“實收資本-新股東”嗎

家權(quán)老師 

06/19 17:48
款時,貸:其他應(yīng)付款-老股東,這個科目的借方應(yīng)該在打款給老股東時沖平。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時“實收資本-老股東”轉(zhuǎn)“實收資本-新股東

84784956 

06/19 17:53
老師,您這個無法理解,是不是打錯字了

家權(quán)老師 

06/19 17:55
做股權(quán)變更過
借:實收資本-老股東
貸:實收資本-新股東
收款的時候
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-老股東
轉(zhuǎn)款給老股東
借其他應(yīng)付款-老股東
貸:銀行存款

84784956 

06/19 17:56
謝謝老師

家權(quán)老師 

06/19 17:57
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
