問題已解決
老師,我資產(chǎn)負債表 應(yīng)付賬款出現(xiàn)了-186萬,這個需要怎么調(diào)整



去核實一下你預(yù)付給對方的嗎?對方?jīng)]有給你提供貨物或者是服務(wù)。是的話,資產(chǎn)負債表重分類到預(yù)付賬款里面去。
06/19 13:13

84785041 

06/19 13:14
核實了, 是我付款多,發(fā)票收到的少 ,比如我現(xiàn)在應(yīng)付賬款是借方余額是-186萬,直接把-186萬,加到預(yù)付賬款嘛 ?

郭老師 

06/19 13:19
對的是的,加到預(yù)付賬款里面是按照186來交

84785041 

06/19 13:20
那資產(chǎn)總計 負債與所有者權(quán)益總計有差額 不平 怎么辦

郭老師 

06/19 13:21
怎么會不平呢?你的應(yīng)付賬款是0,預(yù)付賬款增加186左右兩邊都是增加了186呀。

84785041 

06/19 13:24
不是很明白,應(yīng)付賬款變成0了,預(yù)付增加了186 左右兩邊怎么增加

郭老師 

06/19 13:25
你好,應(yīng)付賬款本來是-186,你現(xiàn)在改成了零,他是不是增加了186?
-186?()=0
這個帳算不過來嗎?

84785041 

06/19 13:25
應(yīng)付調(diào)整到預(yù)付 流動資產(chǎn)合計是不是要重新計算,資產(chǎn)總計也要重新計算, 負債加所有者權(quán)益總計是不是也要重新計算

郭老師 

06/19 13:29
對的是的,都需要重新計算
