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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人更正申報(bào)1季度的增值稅 收入12035,元,對(duì)應(yīng)增值稅361.05元,季度沒(méi)到30萬(wàn),免增值稅,賬務(wù)處理如何做賬



如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
06/16 09:33

84785026 

06/16 09:36
更正申報(bào)是目的是因?yàn)樾枰{(diào)整發(fā)票額度,長(zhǎng)期0申報(bào)為2類納稅人,更正申報(bào)點(diǎn)收入為了調(diào)整為三類納稅人,這部分收入肯定是沒(méi)有資金流入的,那借:什么科目,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,這個(gè)借方用什么科目么

家權(quán)老師 

06/16 09:41
就是我那樣做的分錄就完事了哈,
小規(guī)模收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
?

84785026 

06/16 09:48
我的意思是這筆收入的資金肯定是進(jìn)不來(lái) 因?yàn)槭菫榱苏{(diào)整發(fā)票額度去更正申報(bào)的,而且我們賬上沒(méi)有現(xiàn)金 這個(gè)借方怎么處理 放哪個(gè)科目

家權(quán)老師 

06/16 09:52
沒(méi)有現(xiàn)金收入就借應(yīng)收賬款就行,
