問題已解決
老師您好 暫估入賬的原材已經領用生產加工銷售了,成本已經結轉,這個暫估入賬的材料還需要沖掉嗎?如何做賬



暫估入庫
發票未到,已經收到貨
借;原材料
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉生產成本
借:生產成本
貸:原材料
取得發票后沖對應進貨數量暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 原材料/ 成本費用(暫估差額)
?應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
06/14 17:15

84784970 

06/14 17:25
我原材料已經加工成庫存商品,已經結轉主營業務成本了

家權老師 

06/14 17:27
那么以后的差額直接調整主營業務成本

84784970 

06/14 17:28
謝謝老師

家權老師 

06/14 17:29
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
