問題已解決
暫估的材料跟實際回來的有差異,暫估的材料已經結轉成本了,差異的數怎樣處理?



那個差異直接計入成本就行
2024 07/25 17:22

84785002 

2024 07/25 17:25
要怎樣轉?

84785002 

2024 07/25 17:26
比如我暫估的材料1000,回來是900,差異的100怎樣處理?暫估的成本已結轉

家權老師 

2024 07/25 17:27
暫估入庫
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
??主營業務成本(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計

84785002 

2024 07/25 19:14
明白,謝謝

家權老師 

2024 07/25 20:19
不客氣,祝你工作順利
